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上市企业财务审计重点

时间:2026-06-23 10:10 阅读数:8479人阅读

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上市企业财务审计重点

╯△╰ 中注协提示!会计师事务所开展上市公司内控审计工作要保持独立性【大河财立方消息】4月15日,中国注册会计师协会提示规范内控审计程序,提升上市公司内控审计质量。财务报告内部控制,是加强财会监督、遏制财务造假、提高上市公司会计信息质量的重要基础。按照财政部、中国证监会《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制...

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中注协提示:防范上市公司频繁“换所”年报审计风险共有60家事务所向中注协报备了上市公司财务报表审计机构变更信息,涉及上市公司640家。部分公司连续更换审计机构,引发市场关注。日前,中国注册会计师协会发布风险提示,2025年上市公司年报审计工作进入关键阶段,监管发现有上市公司在短期内频繁更换年报审计机构,特别是临近...

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别让“临阵换所”影响审计独立性在年报审计关键节点,中注协发声直指“临阵换所”潜藏的执业隐患,督促事务所坚守独立、客观、公正底线,做好资本市场“看门人”,不能让“换所”将审计独立性“换”没了。此举有助于从源头规范审计执业,防范审计造假,保障上市公司财务信息真实准确,维护投资者合法权益,护航资...

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⊙ω⊙ 中油资本:汪新太投资者于2月28日调研我司具体内容如下:问:接待人员简要介绍公司情况,并就以下展开交流。答:上述三家金融企业作为全国银行间同业拆借中心会员单位,按照银行间市场监管要求,需要对未经审计财务报表进行定期披露。中油资本作为上市公司,根据及时、公平向所有投资者披露信息的监管要求,将重要成员企业...

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200余家A股上市公司被出具非标意见:风险解析与合规应对非标审计意见直接映射上市公司财务核算、内控管理、持续经营等方面的潜在风险,也是监管层强化信息披露监管、保护中小投资者权益的关键抓手。本年度非标审计意见呈现类型明确、成因集中、风险分层的特点,正视问题、精准整改、规范治理,成为相关上市公司稳健发展的核心要务...

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∩▂∩ 证监会专项治理启动!八大硬招,上市公司注意了证监会正式推出上市公司治理专项治理行动,重点涵盖八方面硬措施:①提高董秘履职能力;②支持第三方提名独立董事;③支持审计委员会专项核... 主要面向存在财务造假,且高管薪酬与业绩挂钩的公司。追回的薪酬主要针对虚假业绩对应超发的部分。审计委员会要对年报审计的非标事项、...

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 ̄□ ̄|| 中兴财光华会计师事务所被出具警示函公司2023年度财务报表审计项目中,存在以下问题:控制测试方面,部分关键控制点测试样本量不足;实质性程序方面,在关联方及关联交易、其他权益工具投资、商誉减值测试、债权投资、营业收入存货、应付账款方面,执行不到位。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》的规定,...

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用好“持续督导”这份公司“体检报告”到财务数据与审计意见的审慎核查,再到募集资金使用情况的持续跟进,这份对新上市公司上市后运行状况的“体检报告”,正成为检验公司质量、审视发展底色、压实中介机构“看门人”责任的重要窗口。首先,持续督导并非上市后的“收尾工作”,而是对新上市公司的常态化监督机制。...

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子公司补缴1667万将吞噬利润!神奇制药三季报承压,刚因违规套费被...不涉及前期财务数据追溯调整。上述补缴税款及滞纳金将计入公司2025年当期损益,对公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的影响,最终以 2025年度经审计的财务报表为准。读创财经注意到,贵州柏强制药作为神奇制药的重要子公司,此次补缴税款及滞纳金1667.12万元,无疑给本已...

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